П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Куликовский сельсовет
УСМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
от 28 декабря 2023г. с. Куликово № 122
О внесении изменений в постановление
сельского поселения Куликовский сельсовет
от 24.02.2016 года № 22
«О муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской
территории – сельского поселения
Куликовский сельсовет Усманского
муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы»
(с изм. от 13.02.2017г. №4, от 16.03.2018г. №14, от09.11.2018г. №59,от 09.08.2019г. №53, от 16.09.2020г.№ 37, от 01.10.2020г. №42, 19.05.2021 №18,21.09.2021 №27, 27.04.2022г.№46, от 29.09.2022г. №76, от 26.12.2022г. № 100)
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", в целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района, на основании Устава, администрация сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Куликовский сельсовет от 24.02.2016 года № 22 «Об утверждении Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы» следующие изменения:
1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова «2016-2024» заменить на «2016-2026»;
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского
поселения Куликовский сельсовет А.С.Некрасов
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Куликовский сельсовет
от 28.12.2023 г №122
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Куликовский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2026 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2026годы»
(далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2026 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2026 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2026годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Куликовский сельсовет в 2016-2026 годах". 5.«Обеспечение улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2026 годы» |
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Куликовский сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 79015,7 тыс. руб., из них: 2016 год – 7173,2 тыс. руб.; 2017 год – 7889,9 тыс. руб.; 2018 год – 6951,9 тыс. руб.; 2019 год – 6510,6 тыс. руб.; 2020 год – 13787,2 тыс. руб. 2021 год - 7076,2 тыс. руб. 2022 год - 10 622,4 тыс. руб. 2023 год - 6155,8 тыс. руб. 2024 год - 6424,2 тыс. руб. 2025 год- 6424,2 тыс. руб. 2026 год- 6957,3 тыс.руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2026 году к базовому 2016 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Сельское поселение Куликовский сельсовет находится в северо-западной части Усманского района Липецкой области и граничит с Октябрьским, Никольским, Боровским и Поддубровским сельсоветами.
Территория поселения - 13901 га. территории поселения находится один населенный пункт - село Куликово. Расстояние от села Куликово до
г. Усмани – 38 км, до г. Липецка - 70 км.
Численность населения по состоянию на 01. 01.2016 года составила 1471 человек, из них младше трудоспособного возраста - 215 чел., трудоспособного возраста – 752 чел., старше трудоспособного возраста – 504 чел.
Основные природные ресурсы:
1.Земли сельхозназначения - 7104 га, в том числе площадь пашни - 6767га.
2.Земли лесного фонда -5884 га.
Имеются следующие историко-культурные достопримечательности:
- Часть Белогородецкой защитной черты - "Татарского вала" (17 век);
- Недействующий храм Вознесения Господня (1832 г.);
- Памятник Ленину (1958 г.);
- Памятник продотрядовцам (1968 г.);
- Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне (1990 г.);
- Имеются два парка отдыха (по ул. Ленина и Луткова) .
Общая протяженность дорог поселения – 46,1 км, в том числе с твердым асфальтовым покрытием – 11 км., с щебеночным покрытием –9.1км.
Услуги населению по транспортному обслуживанию оказывает ОАО «Автоколонна-2068». Протяженность водопроводных сетей – 8,6 км, имеется 2 водонапорные башни. Протяженность уличных газовых сетей – 47,7 км, газифицировано 73 % жилья. На улицах села установлено 70 светильников уличного освещения.
Услуги стационарной телефонной сети и подключения к сети Интернет предоставляет ОАО "Ростелеком", имеются 2 станции сотовой связи "Билайн", "Мегафон". Имеются Услуги предоставляет ОАО "Ростелеком",установлена телевизионная вышка для цифрового телерадиовещания
На территории поселения расположены Центр врача общей практики, фельдшерско-акушерский пункт, Куликовский филиал МБУСОШ с.Октябрьское , детский сад на 40 мест, Дом культуры на 300 посадочных мест, библиотека, спортивный зал. Имеются отделения почтовой связи и Сбербанка. Имеется Приход Храма Вознесения Господня.
Имеется 3 магазина "Товары повседневного спроса (ПО "Усмань", ИП Михалев, ИП Малинин).
Трудовые ресурсы поселения составляют 768 чел.
Экономика поселения представлена следующими отраслями:
- лесное хозяйство (ГАУ "Куликовский лесхоз"- работающих 88 чел., ОКУ «Усманское лесничество» -34 чел.);
- сельское хозяйство (ООО "Усманский агрокомплекс" - работающих 84 чел. – предприятие занимается животноводством (имеется 704 КРС, из них 425 коров) и растениеводством (выращивание пшеницы, ячменя, подсолнечника, кукурузы). Количество ЛПХ - 672 ед, в которых имеется: 115 гол. КРС , в т. ч. 43 коровы, 89 гол. мелкорогатого скота (овец, коз),110 гол. свиней, 5 тыс. гол. птицы. Излишки с/х продукции (в год) составляют: мясо всех видов (КРС, свиней, птицы) – 10,7 тонн; - молоко – 20,5 тонн; овощи (картофель, лук, чеснок) – 30 тыс. тонн. Имеется сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив граждан «Куликовский».
Имеются свободные земельные участки под строительство овцеводческой фермы (10га) и 3 га для разведения птицы.
- деревообработка (6 индивидуальных предпринимателей (ИП Сухаруких С.И., ИП Сундеев С.П. , ИП Сундеев А.П. , ИП Саблин Н.Н., ИП Говорухин И.А., ИП Сундеев В.П.).
- рыбоводство (ИП Сухаруких А.В., ИП Корчагин Е.И.).
Основные проблемы развития поселения:
1.Зависимость доходной части бюджета поселения от основных налогоплательщиков ООО "Усманский агрокомплекс" , ГАУ "Куликовский лесхоз", ОКУ «Усманское лесничество» .
2. Несмотря на отсутствие зарегистрированных безработных, имеется проблема занятости населения.
3. Не развита сфера предоставления бытовых услуг населению.
4. Не газифицированы 3 улицы, отсутствует централизованное водоснабжение на 10-ти улицах села.
5. Не организован сбор твердых бытовых отходов.
6. Протяженность грунтовых дорог составляет 26.0 км.
7. Не достаточно активно развивается сфера малого бизнеса.
8. Отсутствуют предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию.
9. - наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва)
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в «Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Куликовский сельсовет до 2026 года. » Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Куликовский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2026годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Куликовский сельсовет в 2016-2026 годах".
Подпрограмма 5. «Обеспечение улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2026 годы»
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2026 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2026 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 70 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2026 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 85973 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2026 годах" – 25125,3 тыс. руб.;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2026 годах"- 254,5тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2026 годах"- 27689,2тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Куликовский сельсовет в 2016-2026годах" – 28872,4 тыс. руб.;
Подпрограммы 5. «Обеспечение улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2026 годы»-4714,0 тыс.руб.
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Куликовский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Куликовский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Куликовский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
|
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Ед. изм. |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Куликовский сельсовет |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
45.0 |
50.0 |
55.0 |
60.0 |
65.0 |
70.0 |
70.0 |
70.0 |
70.0 |
70.0 |
70 |
70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения
|
% |
40,2 |
40,2 |
41,1 |
41,7 |
41,9 |
42,0 |
42,0 |
43,0 |
45,0 |
47,0 |
50,0 |
70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
20.0 |
21.0 |
22.0 |
26.0 |
28.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
35.0 |
37.0 |
40.0 |
42.0 |
43.0 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
45,0 |
50,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
27.0 |
28.0 |
29.0 |
30.0 |
31.0 |
32.0 |
32.0 |
32.0 |
32.0 |
32.0 |
32,0 |
50,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
1.5 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2,0 |
2,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2025 годах". |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации
|
чел. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Куликовский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1832,7 |
2392,5 |
2114,2 |
2114,2 |
2225,9 |
2048,0 |
2149,9 |
2795,8 |
3107,1 |
2364,3 |
2456,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1832,7 |
2392,5 |
2114,2 |
2114,2 |
2225,9 |
2048,0 |
2149,9 |
2795,8 |
3107,1 |
2364,3 |
2456,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1131,5 |
1379,9 |
1338,0 |
1387,4 |
1337,3 |
1409,1 |
1451,4 |
1793,4 |
2137,4 |
1821,7 |
1821,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
671,2 |
854,5 |
367,5 |
726,8 |
769,9 |
638,9 |
698,5 |
847,7 |
846,6 |
471,4 |
563,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
671,2 |
854,5 |
367,5 |
726,8 |
769,9 |
638,9 |
698,5 |
847,7 |
846,6 |
471,4 |
563,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
22,8 |
25,8 |
25,8 |
26,0 |
27,6 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
22,8 |
25,8 |
25,8 |
26,0 |
27,6 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан. Доплата к пенсиям муниципальных служащих |
Всего, тыс.руб |
Х |
5,0 |
5 |
10 |
10 |
10 |
5,5 |
10,4 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
5,0 |
5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
10,4 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1 Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Куликовский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
100,1 |
82,1 |
12,0 |
20,0 |
69,0 |
57,0 |
64,5 |
68,6 |
35,5 |
11,2 |
11,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
66,6 |
44,0 |
20,0 |
20,0 |
26,7 |
47,5 |
64,5 |
57,4 |
24,3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
33,5 |
38,1 |
|
52,1 |
42,4 |
9,5 |
10,4 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Заключение договоров на оказание информационных услуг с использованием системы КонсультантПлюс
|
местный бюджет |
Х |
41,7 |
45,6 |
9,2 |
15,5 |
20,8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
26,9 |
31,1 |
|
|
33,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета |
местный бюджет |
Х |
5,9 |
6,0 |
2,8 |
15,5 |
5,9 |
6,0 |
5,6 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
6,6 |
7,0 |
|
|
9,1 |
9,5 |
10,4 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 1
|
Всего, тыс.руб |
Х |
1932,8 |
2392,5 |
1938,9 |
2134,2 |
2134,2 |
2136,3 |
2250,6 |
2795,8 |
3107,1 |
2364,3 |
2456,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1899,3 |
2354,4 |
1938,9 |
2134,2 |
2134,2 |
2126,8 |
2240,2 |
2784,6 |
3095,9 |
2353,1 |
2444,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
33,5 |
|
|
|
42,4 |
9,5 |
10,4 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2025 годах".
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
94 |
95 |
96 |
97 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,5 |
36,5 |
36,5 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0,5 |
36,5 |
36,5 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
36 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2025 годах |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
1,2 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,3 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2339,2 |
2293,1 |
2226,1 |
2104,8 |
2884,6 |
331,3 |
3969,9 |
4264,3 |
5059,6 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
2339,2 |
2293,1 |
2226,1 |
2104,8 |
2884,6 |
331,3 |
3969,9 |
4264,3 |
5059,6 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
2339,2 |
2293,1 |
2226,1 |
2104,8 |
2884,6 |
331,3 |
3969,9 |
4264,3 |
5059,6 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
2339,2 |
2293,1 |
2226,1 |
2104,8 |
2884,6 |
331,3 |
3969,9 |
4264,3 |
5059,6 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
2293,1 |
2226,1 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
20 |
22 |
23 |
24 |
26 |
30 |
30 |
35 |
35 |
35 |
40 |
40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170
|
170
|
170
|
170
|
170 |
170 |
170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
|
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1191,9 |
746,1 |
754,0 |
1233.8 |
1147,6 |
932,0 |
1480,4 |
1913,4 |
593,4 |
435,2 |
435,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
651,9 |
746,1 |
754,0 |
458.3 |
1147,6 |
932,0 |
1480,4 |
1913,4 |
593,4 |
435,2 |
435,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
540,0 |
|
|
775.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
516,2 |
746,1 |
754,0 |
450 |
1147,6 |
932,0 |
989,8 |
1913,4 |
593,4 |
435,2 |
435,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
516,2 |
746,1 |
754,0 |
450 |
1147,6 |
932,0 |
989,8 |
1913,4 |
593,4 |
435,2 |
435,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов по организации энергосбережения и повышения энергетическойэффективности |
Всего тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
410,7 |
456,1 |
490,6 |
512,5 |
523,9 |
410,7 |
410,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
4410,7 |
4456,1 |
490,6 |
512,5 |
523,9 |
410,7 |
410,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выполнение землеустроительных работ, изготовление карт(планов) в отношении границ территориальных зон с закреплением их в координатном режиме |
Всего, тыс.руб |
Х |
600,0 |
198,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
60,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
540,0 |
198,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий (ликвидация несанкционированных свалок объемом 100 м3) на территории с/поселения Куликовский сельсовет |
Всего, тыс. руб. |
Х |
75,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
74,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Устройство детской игровой площадки в с. Куликово |
Всего тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
738,4 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
77,3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
144,7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
Х |
|
|
|
|
372,1 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетный фонд |
Х |
|
|
|
|
144,3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Устройство спортивной площадки
|
Всего тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс. руб |
Х |
3531,1 |
3237,4 |
2970,1 |
2554,8 |
4149,2 |
1719,4 |
5450,3 |
6690,1 |
6177 |
845,9 |
835,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
651,9 |
746,1 |
754,0 |
450 |
1147,6 |
1388,1 |
1480,4 |
2425,8 |
1118 |
845,9 |
835,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
2339,2 |
2293,2 |
2226,1 |
2104,8 |
2340,5 |
331,3 |
3969,9 |
4264,3 |
5059 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
540,0 |
198,1 |
|
|
144,7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
372,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
внебюджетный фонд |
|
|
|
|
|
144,3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Куликовский сельсовет в 2016-2025годах". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
112 |
120 |
125 |
130 |
135 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
1131 |
1135 |
1135 |
1135 |
1137 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Куликовский сельсовет"
|
Всего, тыс.руб |
Х |
1776,5 |
2208,4 |
1922,5 |
2584,2 |
2583,3 |
3184,4 |
3423,3 |
4374,7 |
16377,7 |
4011,5 |
3660,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1523,5 |
1902,4 |
1616,5 |
2218,8 |
2181,3 |
2570,3 |
3423,3 |
3878,6 |
4266,9 |
4011,5 |
3660,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
253,0 |
306,0 |
306,0 |
365,4 |
402,0 |
416,5 |
458,1 |
|
545,7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
55,3 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
142,3 |
|
|
11565,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
253,0 |
278,2 |
306 |
402 |
402 |
416,5 |
458,1 |
496,1 |
545,7 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
253,0 |
278,2 |
306 |
402 |
402 |
416,5 |
458,1 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
1776,5 |
1484,2 |
1616,5 |
2584,2 |
2583,3 |
2570,3 |
2965,2 |
3878,6 |
4266,9 |
4011,5 |
3660,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1523,5 |
1484,2 |
1616,5 |
2218,8 |
2181,3 |
2570,3 |
2965,2 |
3878,6 |
4266,9 |
4011,5 |
3660,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация мер направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
|
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
229,1 |
|
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
142,3 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
55,3 |
0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
32,1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Куликовский сельсовет" |
Всего, тыс. руб. |
Х |
10 |
15,2 |
10 |
10 |
10 |
0 |
4,7 |
10 |
10 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
10 |
15,2 |
10 |
10 |
10 |
0 |
4,7 |
10 |
10 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Куликовский сельсовет
|
Всего, тыс. руб. |
Х |
10 |
15,2 |
10 |
10 |
10 |
0 |
4,7 |
10 |
10 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
10 |
15,2 |
10 |
10 |
10 |
0 |
4,7 |
10 |
10 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 4
|
Всего, тыс. руб. |
Х |
1786,5 |
2223,6 |
1922,5 |
2584,2 |
2583,3 |
3184,4 |
3428,0 |
4384,7 |
16387,7 |
4016,5 |
3665,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
1480,5 |
1917,6 |
1590,5 |
2228,8 |
2191,3 |
2570,3 |
2969,9 |
3898,6 |
4276,9 |
4016,5 |
3665,9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Районный бюджет |
253,0 |
306,0 |
306,0 |
332,0 |
365,4 |
402,0 |
416,5 |
458,1 |
496,1 |
545,7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
55,3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
142,3 |
|
|
11565,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Подпрограмма 5. " Обеспечение улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2025 годы ". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Задача 1 Подпрограммы 5 - 1.Развитие и модернизация современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.2.Создание сети волоконно-оптической распределительной линии связи и предоставление доступа населению к сети Интернет по технологии GPON. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5 Доступ к сети Интернет по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи, передача данных со скоростью доступа до 1 Гбит/с. |
% |
|
|
|
|
|
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5 "Улучшение качества услуг связи на территории сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2024 годы" |
Всего, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
4714,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
4714,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия "Улучшение качества услуг связи на территории сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2024 годы" |
Всего, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
4714,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
4714,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 5
|
Всего, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
4714,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
4714,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс. руб. |
Х |
7173,2 |
7889,9 |
6951,9 |
6510,6 |
13787,2 |
7076,2 |
11164,9 |
13906,7 |
25707,8 |
7226,7 |
6957,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
4185,9 |
5398,7 |
4725,8 |
4152,8 |
5591,2 |
6123,2 |
6690,5 |
4634,2 |
8490,2 |
7215,5 |
6946,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
2339,7 |
2293,1 |
2226,1 |
2357,8 |
2778,5 |
746,0 |
4464,0 |
9261,3 |
5641,3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
647,6 |
198,1 |
|
|
4901,1 |
64,8 |
10,4 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
федеральный бюджет |
Х |
|
|
|
|
372,1 |
142,2 |
|
|
11565,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
внебюджетный фонд |
|
|
|
|
|
144,3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2026 годах".
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 29035,2 тыс. руб., из них: 2016 год – 1932,8 тыс. руб.; 2017 год – 2392,5 тыс. руб.; 2018 год – 1938,9 тыс. руб.; 2019 год – 2134,2 тыс. руб.; 2020 год – 2134,2 тыс. руб. 2021 год-2136,3 тыс. руб. 2022 год-2492,4 тыс. руб. 2023 год -2173 тыс. руб. 2024 год-2371,8 тыс. руб. 2025 год-2371,8 тыс. руб. 2026 год-6957,3тыс.руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 29035,2 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 24690,6 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Куликовский сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит:
всего - 29035,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 29035,2 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - _____ тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – _____ тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2026 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
|
Задачи Подпрограммы |
1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 254,5 тыс. руб., из них: 2016 год – 0,5 тыс. руб.; 2017 год – 36,5 тыс. руб.; 2018 год – 36,5 тыс. руб.; 2019 год – 36 тыс. руб. 2020 год – 36 тыс. руб. 2021 год – 36 тыс. руб. 2022 год – 37,5 тыс. руб. 2023 год – 0,5 тыс. руб. 2024 год – 0,5 тыс. руб. 2025 год – 0,5 тыс. руб. 2026 год-36,0тыс.руб Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2020 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 0 ед.
|
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 254,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 254,5 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2026 годах"
(далее – Подпрограммы)
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 27689,3 тыс. руб., из них: 2016 год – 3531,1 тыс. руб.; 2017 год – 3237,4 тыс. руб.; 2018 год – 2970,1 тыс. руб.; 2019 год – 2554,8 тыс. руб.; 2020 год – 4149,2 тыс. руб. 2021 год – 1719,4 тыс. руб. 2022 год – 5090,6 тыс. руб. 2023 год – 1263,2 тыс. руб. 2024 год – 1479,7 тыс. руб. 2025 год – 1479,7 тыс. руб. 2026год-835,5 тыс.руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2026 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 42 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 30 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
1) краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 70 ламп уличного освещения. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет -25 км.
Отмечается средняя степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 320 домовладений или 52 %;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 23.9 %
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2) задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
- удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения 23.9 %
- доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, 54 %
- обеспеченность населения централизованным водоснабжением 52 %
- объем внебюджетных источников, привлеченных на благоустройство, из расчета на 1 жителя поселения тыс. руб./чел
3) сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Мероприятие 1 Подпрограммы - ремонт и капитальный ремонт дорог, содержание дорог, ремонт дворовых территорий;
Мероприятие 2 Подпрограммы строительство (ремонт) водопроводных сетей (скважин);
Мероприятие 3 Подпрограммы - замена отопительных приборов;
Мероприятие 4 Подпрограммы - оплата за уличное освещение;
Мероприятие 5 Подпрограммы - установка (замена) светильников уличного освещения;
Мероприятие 6 Подпрограммы - текущее содержание и обустройство объектов озеленения;
Мероприятие 7 Подпрограммы - приведение территории поселения в соответствие санитарным и эстетическим требованиям.
Мероприятие 8 Подпрограммы-выполнение землеустроительных работ, изготовление карт (планов) в отношении границ территориальных зон с закреплением их в координатном режиме
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета 27689,3 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - _____ тыс.руб.;
за счет средств областного бюджета – _____ тыс.руб.
за счет средств федерального бюджета – _____ тыс.руб.
за счет внебюджетных средств –тыс.руб
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Куликовский сельсовет
в 2016-2026 годах"
(далее – Подпрограммы)
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий, ед
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2026 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 28817,4 тыс. руб., из них: 2016 год – 1786,5 тыс. руб.; 2017 год – 2223,6 тыс. руб.; 2018 год – 1922,5 тыс. руб.; 2019 год – 2584,2 тыс. руб.; 2020 год – 2583,3 тыс. руб. 2021 год – 3184,4 тыс. руб. 2022 год – 3001,9 тыс. руб. 2023 год – 2719,7 тыс. руб. 2024 год – 2572,7 тыс. руб. 2025 год – 2572,7 тыс. руб. 2026год. -3665,9 тыс.руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2026 году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 80%; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 70 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 140ед |
Текстовая часть Подпрограммы
1) краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Основными проблемами являются:
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2) задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1.Обеспечение эффективного функционирования объектов социальной сферы
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых, спортивных мероприятиях
Показателями задач являются:
- площадь отремонтированных, построенных учреждений социальной сферы, кв.м.;
- количество участников культурно-досуговых, спортивных мероприятий, чел;
-площадь построенных плоскостных спортивных сооружений, кв.м;
- количество проведенных культурно-досуговых и спортивных мероприятий
3) сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
4) характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Мероприятие 1 - ремонт помещений зданий администрации поселения, досугового центра
Мероприятие 2 - - приобретение музыкальной аппаратуры, костюмов
Мероприятие 3 - приобретение спортивного инвентаря и одежды
Мероприятие 4 - обустройство и ремонт спортивных площадок
Мероприятие 5 - организация и проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий
5) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего 28817,4 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета 27074,5 тыс.руб.
за счет средств районного бюджета - 1742,9 тыс.руб.;
за счет средств областного бюджета – _____ тыс.руб.
за счет средств федерального бюджета – _____ тыс.руб.
за счет внебюджетных средств - ______ тыс.руб
Паспорт подпрограммы 5
«Обеспечение улучшения качества услуг связи на территории сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2020-2026 годы»
(далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель и (или) соисполнители |
Администрация сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области |
Цели подпрограммы |
Обеспечение качественными и доступными услугами связи и доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре |
Задача подпрограммы |
1.Развитие и модернизация современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 2.Создание сети волоконно-оптической распределительной линии связи и предоставление доступа населению к сети Интернет по технологии GPON. |
Показатели задач подпрограммы |
Доступ к сети Интернет по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи, передача данных со скоростью доступа до 1 Гбит/с. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы без выделения этапов. |
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы |
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 4714 тыс. руб., в т. ч. 2020 г. – 4714 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1.Обеспечение работоспособности и эксплуатации сетей связи и оказание услуг связи. 2.Технические решения по созданию (модернизации) сетей связи должны обеспечивать возможность получения услуг фиксированного доступа к сети Интернет. 3. Доступ к сети Интернет на территории сельского поселения должен быть организован по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи по технологии GPON. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
На территории сельского поселения предоставляется следующие телекоммуникационные услуги: услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, услуги подвижной радиотелефонной связи, услуги внутризоновой телефонной связи, услуги местной телефонной связи, услуги интерактивного телевидения. Увеличивается территория и улучшается качество предоставления услуги широкополосного доступа к сети Интернет, внедряются новые перспективные технологии. Удельный вес домашних хозяйств, получающих доступ к Интернету с домашнего компьютера, в общем числе домашних хозяйств региона составляет 79%.
Волоконно-оптические линии связи доведены до всех домовладений, что способствует организации возможности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Администрация сельского поселения имеет доступ к высокоскоростному Интернету и мультисервисной сети с защитой каналов. Для населения организованы зоны свободного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi.
2. Приоритеты, цели и задачи, описание показателей задач подпрограммы
Главным приоритетом в сфере реализации подпрограммы является:
- обеспечение населения качественными и доступными услугами связи и доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре.
В соответствии с установленными приоритетами определены задачи и показатели подпрограммы:
1.Развитие и модернизация современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
2.Создание сети волоконно-оптической распределительной линии связи и предоставление доступа населению к сети Интернет по технологии GPON.
3. Доступ к сети Интернет по средствам волоконно-оптической распределительной линии связи, передача данных со скоростью доступа до 1 Гбит/с.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016-2026 годы без выделения этапов.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
В рамках исполнения подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Реализация запланированного подпрограммой комплекса мероприятий позволит обеспечить:
17.11.2024.
17.11.2024.
17.11.2024.