ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЛИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
с. Куликово
09 ноября 2018 года № 59
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куликовский сельсовет от 24.02.2016 года № 22 «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы» (с изм. от 13.02.2017г. №4, от 16.03.2018г. №14)
В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области от 08.11. 2018 года № 58 О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Куликовский сельсовет от 16.02. 2016 года №17 «Об утверждении Перечня подпрограмм муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы» администрации сельского поселения Куликовский сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Продлить срок действия муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 24.02.2016 года №22, до 2024 года.
2. Изложить текст муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского
поселения Куликовский сельсовет: А.С.Некрасов
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Куликовский сельсовет
от 09.11. 2018 г № 59
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Куликовский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2024годы»
(далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2024 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2024 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2024 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Куликовский сельсовет в 2016-2024 годах". 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2024 годах ". |
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Куликовский сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 36732,3 тыс. руб., из них: 2016 год – 7173,2 тыс. руб.; 2017 год – 8337,8 тыс. руб.; 2018 год – 7445,7 тыс. руб.; 2019 год – 6795,8 тыс. руб.; 2020 год – 6979,8 тыс. руб. 2021 год - 6980.0 тыс. руб. 2022 год - 6980.0 тыс. руб. 2023 год - 6980.0 тыс. руб. 2024 год - 6980.0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2024 году к базовому 2016 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Сельское поселение Куликовский сельсовет находится в северо-западной части Усманского района Липецкой области и граничит с Октябрьским, Никольским, Боровским и Поддубровским сельсоветами.
Территория поселения - 13901 га. территории поселения находится один населенный пункт - село Куликово. Расстояние от села Куликово до
г. Усмани – 38 км, до г. Липецка - 70 км.
Численность населения по состоянию на 01. 01.2016 года составила 1471 человек, из них младше трудоспособного возраста - 215 чел., трудоспособного возраста – 752 чел., старше трудоспособного возраста – 504 чел.
Основные природные ресурсы:
1.Земли сельхозназначения - 7104 га, в том числе площадь пашни - 6767га.
2.Земли лесного фонда -5884 га.
Имеются следующие историко-культурные достопримечательности:
- Часть Белогородецкой защитной черты - "Татарского вала" (17 век);
- Недействующий храм Вознесения Господня (1832 г.);
- Памятник Ленину (1958 г.);
- Памятник продотрядовцам (1968 г.);
- Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне (1990 г.);
- Имеются два парка отдыха (по ул. Ленина и Луткова) .
Общая протяженность дорог поселения – 46,1 км, в том числе с твердым асфальтовым покрытием – 11 км., с щебеночным покрытием –9.1км.
Услуги населению по транспортному обслуживанию оказывает ОАО «Автоколонна-2068». Протяженность водопроводных сетей – 8,6 км, имеется 2 водонапорные башни. Протяженность уличных газовых сетей – 47,7 км, газифицировано 73 % жилья. На улицах села установлено 70 светильников уличного освещения.
Услуги стационарной телефонной сети и подключения к сети Интернет предоставляет ОАО "Ростелеком", имеются 2 станции сотовой связи "Билайн", "Мегафон". Имеются Услуги предоставляет ОАО "Ростелеком",установлена телевизионная вышка для цифрового телерадиовещания
На территории поселения расположены Центр врача общей практики, фельдшерско-акушерский пункт, Куликовский филиал МБУСОШ с.Октябрьское , детский сад на 40 мест, Дом культуры на 300 посадочных мест, библиотека, спортивный зал. Имеются отделения почтовой связи и Сбербанка. Имеется Приход Храма Вознесения Господня.
Имеется 3 магазина "Товары повседневного спроса (ПО "Усмань", ИП Михалев, ИП Малинин).
Трудовые ресурсы поселения составляют 768 чел.
Экономика поселения представлена следующими отраслями:
- лесное хозяйство (ГАУ "Куликовский лесхоз"- работающих 88 чел., ОКУ «Усманское лесничество» -34 чел.);
- сельское хозяйство (ООО "Усманский агрокомплекс" - работающих 84 чел. – предприятие занимается животноводством (имеется 704 КРС, из них 425 коров) и растениеводством (выращивание пшеницы, ячменя, подсолнечника, кукурузы). Количество ЛПХ - 672 ед, в которых имеется: 115 гол. КРС , в т. ч. 43 коровы, 89 гол. мелкорогатого скота (овец, коз),110 гол. свиней, 5 тыс. гол. птицы. Излишки с/х продукции (в год) составляют: мясо всех видов (КРС, свиней, птицы) – 10,7 тонн; - молоко – 20,5 тонн; овощи (картофель, лук, чеснок) – 30 тыс. тонн. Имеется сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив граждан «Куликовский».
Имеются свободные земельные участки под строительство овцеводческой фермы (10га) и 3 га для разведения птицы.
- деревообработка (6 индивидуальных предпринимателей (ИП Сухаруких С.И., ИП Сундеев С.П. , ИП Сундеев А.П. , ИП Саблин Н.Н., ИП Говорухин И.А., ИП Сундеев В.П.).
- рыбоводство (ИП Сухаруких А.В., ИП Корчагин Е.И.).
Основные проблемы развития поселения:
1.Зависимость доходной части бюджета поселения от основных налогоплательщиков ООО "Усманский агрокомплекс" , ГАУ "Куликовский лесхоз", ОКУ «Усманское лесничество» .
2. Несмотря на отсутствие зарегистрированных безработных, имеется проблема занятости населения.
3. Не развита сфера предоставления бытовых услуг населению.
4. Не газифицированы 3 улицы, отсутствует централизованное водоснабжение на 10-ти улицах села.
5. Не организован сбор твердых бытовых отходов.
6. Протяженность грунтовых дорог составляет 26.0 км.
7. Не достаточно активно развивается сфера малого бизнеса.
8. Отсутствуют предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию.
9. - наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва)
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в «Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Куликовский сельсовет до 2024 года.» Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Куликовский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2024 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2024 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2024годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Куликовский сельсовет в 2016-2024 годах".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2024 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 70 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 60624.6 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2024 годах" – 19069.40 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2024 годах"- 292.5 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2024 годах"- 26270.1тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Куликовский сельсовет в 2016-2024годах" – 14992.6 тыс.руб;
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Куликовский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Куликовский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2024 годы»
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Куликовский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»
|
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Ед. изм. |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Куликовский сельсовет |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
45.0 |
50.0 |
55.0 |
60.0 |
65.0 |
70.0 |
70.0 |
70.0 |
70.0 |
70.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
40,2 |
40,2 |
41,1 |
41,7 |
41,9 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
20.0 |
21.0 |
22.0 |
26.0 |
28.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
35.0 |
37.0 |
40.0 |
42.0 |
43.0 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
27.0 |
28.0 |
29.0 |
30.0 |
31.0 |
32.0 |
32.0 |
32.0 |
32.0 |
32.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
1.5 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2024годах". |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Куликовский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1832,7 |
2392,5 |
2114,2 |
2114,2 |
2114,2 |
2114,2 |
2114,2 |
2114,2 |
2114,2 |
||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1832,7 |
2392,5 |
2114,2 |
2114,2 |
2114,2 |
2114,2 |
2114,2 |
2114,2 |
2114,2 |
||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
1131,5 |
1379,9 |
1338,0 |
1387,4 |
1387,4 |
1387,4 |
1338,0 |
1387,4 |
1387,4 |
||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
- |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
671,2 |
854,5 |
367,5 |
726,8 |
726,8 |
726,8 |
367,5 |
726,8 |
726,8 |
||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
671,2 |
854,5 |
367,5 |
726,8 |
726,8 |
726,8 |
367,5 |
726,8 |
726,8 |
||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Резервный фонд администрации сельского поселения Куликовский сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
5,0 |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
5,0 |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Куликовский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
100,1 |
82,1 |
12,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
66,6 |
44,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
33,5 |
38,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Заключение договоров на оказание информационных услуг с использованием системы КонсультантПлюс |
местный бюджет |
Х |
41,7 |
45,6 |
9,2 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
26,9 |
31,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета |
местный бюджет |
Х |
5,9 |
6,0 |
2,8 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
6,6 |
7,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 1
|
Всего, тыс.руб |
Х |
1932,8 |
2392,5 |
1938,9 |
2134,2 |
2134,2 |
2134,2 |
2134,2 |
2134,2 |
2134,2 |
||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1899,3 |
2354,4 |
1938,9 |
2134,2 |
2134,2 |
2134,2 |
2134,2 |
2134,2 |
2134,2 |
||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
33,5 |
|
|
|
|
38,1 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2024 годах".
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
94 |
95 |
96 |
97 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
0,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Куликовский сельсовет в 2016-2024 годах |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
1,2 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2339,2 |
2293,1 |
2226,1 |
2104,8 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
2339,2 |
2293,1 |
2226,1 |
2104,8 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
2339,2 |
2293,1 |
2226,1 |
2104,8 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
2339,2 |
2293,1 |
2226,1 |
2104,8 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
2293,1 |
2226,1 |
2104,8 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
20 |
22 |
23 |
24 |
26 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170
|
170
|
170
|
170
|
170
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
ед. |
|
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1191,9 |
746,1 |
754,0 |
450 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
651,9 |
746,1 |
754,0 |
450 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
540,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
516,2 |
746,1 |
754,0 |
450 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
516,2 |
746,1 |
754,0 |
450 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Выполнение землеустроительных работ, изготовление карт(планов) в отношении границ территориальных зон с закреплением их в координатном режиме |
Всего, тыс.руб |
Х |
600,0 |
198,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
60,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
540,0 |
198,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий (ликвидация несанкционированных свалок объемом 100 м3) на территории с/поселения Куликовский сельсовет |
Всего, тыс. руб. |
Х |
75,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
74,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс. руб |
Х |
3531,1 |
3237,4 |
2970,1 |
2554,8 |
2840,5 |
2840,5 |
2840,5 |
2840,5 |
2840,5 |
||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
651,9 |
746,1 |
754,0 |
450 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
2339,2 |
2293,2 |
2226,1 |
2104,8 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
2340,5 |
||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
540,0 |
198,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Куликовский сельсовет в 2016-2024годах". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
112 |
120 |
125 |
130 |
135 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
1131 |
1135 |
1135 |
1135 |
1137 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
1140 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Куликовский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1776,5 |
2208,4 |
1922,5 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1523,5 |
1902,4 |
1616,5 |
1247 |
1247 |
1247 |
1247 |
1247 |
1247 |
||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
253,0 |
306,0 |
306,0 |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
253,0 |
278,2 |
306 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
253,0 |
278,2 |
306 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
1776,5 |
1484,2 |
1616,5 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1523,5 |
1484,2 |
1616,5 |
1247 |
1247 |
1247 |
1247 |
1247 |
1247 |
||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Куликовский сельсовет" |
Всего, тыс. руб. |
Х |
10 |
15,2 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
10 |
15,2 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Куликовский сельсовет
|
Всего, тыс. руб. |
Х |
10 |
15,2 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
10 |
15,2 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс. руб. |
Х |
1786,5 |
2223,6 |
1922,5 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
|
|||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
1480,5 |
1917,6 |
1590,5 |
1168 |
1168 |
1168 |
1168 |
1168 |
1168 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Районный бюджет |
253,0 |
306,0 |
306,0 |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
332,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс. руб. |
Х |
7173,2 |
7889,9 |
6951,9 |
6510,6 |
6720,1 |
6720,1 |
6720,1 |
6720,1 |
6720,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
4185,9 |
5398,7 |
4725,8 |
4152,8 |
4126,1 |
4126,1 |
4126,1 |
4126,1 |
4126,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
2339,7 |
2293,1 |
2226,1 |
2357,8 |
2594,0 |
2594,0 |
2594,0 |
2594,0 |
2594,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
647,6 |
198,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
17.11.2024.
17.11.2024.
17.11.2024.