ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
УСМАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЛИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
44 сессия V созыва
РЕШЕНИЕ
От 07 ноября 2018 года № 44/102
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района от 14.10.2010 года за № 9/26 «О Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Куликовский - сельсовет Усманского района Липецкой области до 2020 года» (с изм. от 16.08.2012 г. №32/73)
Рассмотрев внесенный главой сельского поселения Куликовский сельсовет проект изменений в решение Совета депутатов Усманского муниципального района от 14.10.2010 г. №9/26 «О Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2020 года», в соответствии с Уставом сельского поселения Куликовский сельсовет и учитывая решение постоянной депутатской комиссии по экономическим вопросам, Совет депутатов сельского поселения Куликовский сельсовет
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Куликовский сельсовет от 14.10.2010 г.№ 9/26 «О Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2020 года» согласно приложению.
2. Направить вышеуказанный муниципальный нормативный правовой акт главе сельского поселения для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель совета депутатов
сельского поселения Куликовский
сельсовет А.С.Некрасов
Изменения
В Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Куликовский - сельсовет Усманского района Липецкой области до 2020 года» (с изм. от 16.08.2012 г. №32/73)
Приняты решением Совета депутатов
сельского поселения Куликовский сельсовет
от «07» ноября 2018 г. № 44/101
1.В наименовании документа, по всему тексту и приложениях заменить:
1.1. Слова «Стратегический план социально-экономического развития сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2020 года» на «Стратегию социально-экономического развития сельского поселения Куликовский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области до 2024 года»;
1.2. По тексту документа цифры «2020» на «2024».
2. В разделе 6.таблицу «Результаты реализации стратегических целей» читать в следующей редакции:
«Результаты реализации стратегических целей на период до 2024года»
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ на период до 2024 года
Наименование целей, задач, показателей
|
Значение показателей по годам |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|||||||||||||||||||||
Цель 1. Содействие развитию хозяйствующих субъектов всех отраслей |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Создание рабочих мест, ед. |
2 |
4 |
7 |
1 |
4 |
2 |
10 |
8 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
7 |
7 |
|
||||||||||||||||||||
Доля экономически активного населения, не занятого в экономике, % |
4.1 |
3.2 |
3.1 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
2.3 |
2.1 |
2.0 |
1.8 |
1.8 |
1.7 |
1.5 |
1.5 |
1.4 |
1.4 |
|
||||||||||||||||||||
Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем привлеченных инвестиций, млн. руб. |
0.5 |
0.5 |
0,7 |
1,7 |
0,7 |
0,8 |
7,6 |
8,5 |
7,6 |
3 |
5,3 |
5,4 |
5.5 |
5.5 |
5.7 |
5.7 |
|
||||||||||||||||||||
Задача 2. Развитие сельского хозяйства и обрабатывающих производств |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Поголовье скота во всех КРС категориях хозяйств, всего, ед. свиней
|
1120
211 |
1128
219 |
1204
209 |
1288
160 |
1300
165 |
1306
165
|
320
170 |
1360
170 |
1400
170 |
1450
180 |
1480
190 |
1500
200 |
1550
210 |
1560
220 |
1580
230 |
1580
240 |
|
||||||||||||||||||||
в т.ч. в ЛПХ КРС свиней
|
216 211 |
218 219 |
221 209 |
219 160 |
222 165 |
223 165 |
225 170 |
229 170 |
230 170 |
240 180 |
270 190 |
300 200 |
310 210 |
320 220 |
320 240 |
330 240 |
|
||||||||||||||||||||
Задача 3. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем сельскохозяйственной продукции, закупленной в ЛПХ, млн. руб. |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
2,9 |
3,6 |
3,6 |
4,0 |
4,0 |
5,2 |
6,8 |
7,2 |
8 |
8.2 |
8.2 |
8.3 |
8.4 |
|
||||||||||||||||||||
Объем отгруженной промышленной продукции млн.руб. |
11,7 |
18,0 |
11,7 |
12,8 |
14,8 |
16,2 |
17,8 |
19,6 |
21,6 |
23,7 |
26,1 |
28,7 |
28.8 |
28.9 |
28.9 |
30.0 |
|
||||||||||||||||||||
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало года, ед. |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
22 |
24 |
25 |
26 |
|
||||||||||||||||||||
Задача 5. Улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество жалоб на деятельность органов местного самоуправления |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||
Доля собственных доходов бюджета, % |
31 |
32 |
33 |
33 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
72 |
72 |
73 |
74 |
|
||||||||||||||||||||
Доля расходов бюджета, формируемого в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета поселения, % |
26 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
81 |
83 |
84 |
85 |
|
||||||||||||||||||||
Цель 2. Создание условий для повышения качества жизни населения |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц), руб. |
5666 |
5670 |
5670 |
5700 |
5700 |
5800 |
5800 |
5900 |
5900 |
5900 |
6000 |
6100 |
7500 |
9500 |
11500 |
12000 |
|
||||||||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для роста доходов населения. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднемесячная заработная плата, руб. |
7450 |
7500 |
7600 |
7700 |
7800 |
8000 |
8650 |
9950 |
11000 |
14000 |
14500 |
16500 |
20500 |
22500 |
25500 |
31000 |
|
||||||||||||||||||||
Задача 2. Обеспечение улучшения здоровья населения, проведение эффективной демографической и миграционной политики |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент рождаемости, чел./на 1000 человек населения, |
8,7 |
6,7 |
2,0 |
7,2 |
6,8 |
6,9 |
7,0 |
7,3 |
7,5 |
7,5 |
7,7 |
7,6 |
7.5 |
7,5 |
7.4 |
7.3 |
|
||||||||||||||||||||
Коэффициент смертности, чел./на 1000 человек населения |
22,7 |
23,3 |
18,6 |
18,5 |
18,4 |
18,4 |
18,2 |
18,0 |
17,9 |
17,8 |
17,6 |
17,4 |
17.2 |
17.1 |
17.0 |
16.8 |
|
||||||||||||||||||||
Задача 3. Обеспечение населения услугами дошкольного образования, культуры, физической культуры, спорта, торговли, бытовыми услугами. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||
Удельный вес населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, % |
35 |
37 |
39 |
39 |
40 |
44 |
46 |
51 |
56 |
60 |
68 |
70 |
72 |
73 |
74 |
75 |
|
||||||||||||||||||||
Удельный вес населений, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |
19.0 |
20.5 |
21,5 |
23,0 |
24,0 |
25,0 |
26,0 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
29,0 |
30,0 |
35 |
37 |
38 |
40 |
|
||||||||||||||||||||
Оборот розничной торговли на 1 жителя, тыс.руб. |
33,0 |
33,6 |
35,0 |
36,0 |
36,6 |
37,0 |
38,0 |
40,0 |
45,0 |
46,7 |
47,0 |
48,0 |
49.0 |
50.0 |
51.0 |
52.0 |
|
||||||||||||||||||||
Объем бытовых услуг на 1 жителя, руб. |
45 |
48 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
150 |
180 |
220 |
350 |
400 |
450 |
480 |
500 |
|||||||||||||||||||||
Количество видов бытовых услуг, оказываемых стационарно, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||
Задача 4. Обеспечение населения жильем, развитие инженерной, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры, благоустройство территории. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспеченность жильем, кв.м. на чел. |
22 |
23 |
23 |
24 |
24,5 |
25 |
25,7 |
26 |
27 |
27,2 |
27,8 |
28,5 |
29.0 |
30.0 |
30.5 |
31.0 |
|
||||||||||||||||||||
Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, % |
50 |
55 |
70 |
71 |
73 |
75 |
77 |
80 |
82 |
84 |
88 |
90 |
95 |
98 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||
Доля дорог с твердым покрытием, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Объем финансирования благоустройства на 1 жителя, всего, тыс. руб. |
660 |
0 |
418 |
991 |
1500 |
600 |
3900 |
3900 |
3500 |
1000 |
1500 |
2500 |
2800 |
2900 |
3000 |
3200 |
|
||||||||||||||||||||
в т.ч. из внебюджетных источников, руб. |
991 |
0 |
200 |
300 |
750 |
300 |
1900 |
1900 |
1900 |
500 |
750 |
1250 |
1280 |
1300 |
1350 |
1380 |
|
||||||||||||||||||||
Задача 5. Обеспечение правопорядка, предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение мер пожарной безопасности. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество преступлений, ед. |
11 |
5 |
26 |
24 |
21 |
20 |
18 |
18 |
16 |
15 |
12 |
12 |
10 |
8 |
7 |
6 |
|
||||||||||||||||||||
Количество чрезвычайных ситуаций, ед. |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||
17.11.2024.
17.11.2024.
17.11.2024.